Suporte Gestwin

Como criar fornecedores no Gestwin Gestão Comercial

No meu principal vá a Gerir -> Fornecedores ou aceda ao icon Fornecedores da barra de atalhos

Clique no botão NOVO, para começar a criação de um fornecedor.

Este ecrã permite criar e configurar um fornecedor no sistema.

Cabeçalho do Fornecedor

  • Código: Gerado automaticamente pelo sistema. Não deve ser alterado.
  • Nome: Nome completo do fornecedor ou empresa.
  • NIF: Número de identificação fiscal do fornecedor.
  • Ativo: Deve estar marcado para permitir faturação a este fornecedor.

Se estiver ligado internet pode obter os dados do seu fornecedor através do VIES para isso basta introduzir o respectivo NIF empresarial.

Separador Geral

Comece a preencher os dados do seu novo fornecedor no separador Geral.

Este separador reúne os dados de identificação, morada e contactos do fornecedor. A informação aqui indicada é utilizada nos documentos de faturação e comunicação.

País

  • País: Selecionar o país do fornecedor (ex.: Portugal).
  • Mostrar país: Ativar caso pretenda que o país apareça impresso nos documentos.

Morada

  • Endereço: Morada completa do fornecedor (rua, número, complemento).
  • Código postal: Código postal no formato correto.
  • Localidade: Cidade ou localidade.
  • Distrito: Distrito correspondente.
  • Zona: Campo opcional para organização interna.

💡 Estes dados são utilizados automaticamente nos documentos fiscais.

Imagem (opcional)

  • Permite associar uma imagem ou logótipo ao fornecedor.
  • Utilize o botão + para adicionar imagem.
  • Utilize o botão  para remover.

A imagem é apenas informativa e não interfere com a faturação.

Contactos

  • Telefone: Número de telefone fixo.
  • Telemóvel: Número de contacto móvel.
  • Fax: Campo opcional (caso aplicável).
  • Email: Endereço de email principal do fornecedor.
  • Website: Página web do fornecedor.

📧 O email pode ser usado para envio de documentos, comunicações ou notificações.

Separador Gestão Financeira

Identificação e faturação

  • Moeda: Selecione a moeda utilizada na faturação (ex.: Euro).
  • Classificação: Tipo de fornecedor (ex.: Normal).
  • Vendedor: Opcional. Associe se existir gestão comercial por vendedor.
  • Tipo de documento: Documento padrão a emitir.

Regimes fiscais (assinalar apenas se aplicável)

  • Produtor Agrícola
  • Usa regime IVA terceiro
  • Utiliza IVA de caixa
  • Isenção
  • Retenção
  • Auto faturação

⚠️ Estas opções devem ser validadas com o contabilista, pois afetam o cálculo do IVA.

Condições Comerciais

  • Dias de vencimento: Número de dias para pagamento (0 = pronto pagamento).
  • Preço de venda: Tabela de preços a aplicar ao fornecedor (ex.: Preço 1).
  • Limite de crédito: Valor máximo permitido em dívida.
  • Desconto linha (%): Desconto aplicado por linha de artigo.
  • Desconto global (%): Desconto aplicado ao total do documento.

Fiscalidade

  • Região fiscal: País de enquadramento fiscal (ex.: PT).
  • Emitir fatura eletrónica: Ativar se o fornecedor exigir fatura eletrónica certificada.

Séries e Documentos

  • Série predefinida: Defina se este fornecedor deve usar uma série específica (opcional).

Dados Bancários (opcional)

  • Referência Multibanco – valor mínimo: Valor mínimo para gerar referências MB.
  • IBAN 1 / IBAN 2: IBAN a apresentar nos documentos emitidos ao fornecedor.

Separador Contactos

Ao gravar o fornecedor vai ser criado um contacto que será usado por defeito. Neste separador pode associar mais do que 1 contacto ao seu fornecedor.

Separador Devolução

Ao gravar o fornecedor vai ser criado um método de devolução com os dados já introduzidos e que será usado por defeito. Neste separador pode associar mais do que 1 meio de devolução ao seu fornecedor.

Este separador é usado quando o fornecedor:

  • Recebe mercadorias físicas
  • Tem moradas de entrega diferentes da morada fiscal
  • Necessita que essa informação apareça em guias de transporteguias de remessa ou faturas

Separador Matrículos

Associe 1 ou mais matrículas ao seu fornecedor. Permite associar veículos ao fornecedor, facilitando faturação recorrente ou histórica.

Separador Outros

Este separador agrupa informação adicional, usada apenas em contextos específicos:

  • Tax Free: Usado para fornecedores estrangeiros que podem pedir reembolso de IVA.
  • RGPD: Relacionado com proteção de dados pessoais. Indica se o fornecedor deu consentimento para tratamento de dados
  • Observações internas: Campo livre para notas internas; condições especiais; informação relevante que não aparece na fatura.

Clique em Guardar para finalizar o registo.

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